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内部审计管理制度展鹏科技股份有限公司内部审计管理制度第一章总则第一条 为了加强公司内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,保护公司及股东的利益,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 本规定所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定,对公…
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